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一个避孕套可以用几次,一只避孕套能用几次

一个避孕套可以用几次,一只避孕套能用几次 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计(jì)和审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好些,会(huì)计(jì)和审计(jì)哪个发展前景比较好(hǎo)一点是问(wèn):审计和会计哪个(gè)好就业会计专业人(rén)员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小型(xíng)的单位的。

  关(guān)于(yú)会计和(hé)审计(jì)哪个发展前景(jǐng)比(bǐ)较好(hǎo)些,会计和审计哪个(gè)发展前景比较好(hǎo)一(yī)点(diǎn)以及会计和审计哪个(gè)发展前景(jǐng)比较好(hǎo)些,会计和审计哪个发展前景比较好(hǎo)呢,会计和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比(bǐ)较好一点(diǎn),会计和审(shěn)计哪个好就业(yè)前(qián)景,会计(jì)跟审(shěn)计哪个发展的更好等问题(tí),小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)知识:

会(huì)计和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比(bǐ)较(jiào)好(hǎo)些,会(huì)计和审计哪个发展前景比较好一点(diǎn)

  问:审(shěn)计和(hé)会计哪个(gè)好就业

  会计专业人(rén)员目前较(jiào)为饱和,就业质量不高,都(dōu)为较小型的单位(wèi)。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学(xué)校的审计专业就(jiù)业质量(liàng)较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的机会较(jiào)多,有更好的发展(zhǎn)前景。

  审计和会计各(gè)有长短,学会(huì)计比较简单,先(xiān)做帐,考升级,初级(jí)、中级、高级(jí)会(huì)计师,隔(gé)两年(nián)跳个槽,或者(zhě)在有(yǒu)前(qián)景的单位打(dǎ)升级(jí),待遇都不错。

  审(shěn)计可以去会计事务所(suǒ)工作(zuò),把注册会(huì)计师考下来(lái),出来后到大型企业做财务(wù)经理什么的(de),路线(xiàn)要(yào)高(gāo)端些(xiē),难度也要高,因为注(zhù)会不(bù)是很好考,事(shì)务所的(de)工作压(yā)力(lì)也比较大。

  具体来说:

  1、论就(jiù)业机会,会(huì)计专业的就业单(dān)位较(jiào)多,审计(jì)专业的就(jiù)业单位(wèi)较少(shǎo)。

  2、论就(jiù)业优劣(liè),会计专业人员目前较为饱和,就业质量(liàng)不高,都为较(jiào)小型的(de)单位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其是重点(diǎn)学校的审计专(zhuān)业就业质量较(jiào)高,考取(qǔ)公务员(yuán)的机会较多,有更好的发展前景。

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会计和审(shěn)计哪个发展前景(jǐng)比较好?

  审(shěn)计。

  1、审计(jì)和会计事(shì)相同的,都是以会(huì)计(jì)理论为基础(chǔ)的。

  简单类比,会计(jì)就(jiù)是直接(jiē)记账,而(ér)审(shěn)计就是对(duì)会计(jì)所记账目的(de)检(jiǎn)查、监督。

  会计(jì)接触面比较窄,具体工作内容没有(yǒu)太多创(chuàng)新的空间。

  只要(yào)具(jù)备基本的财务、税务知识就能(néng)应付。

  而审(shěn)计行业对人的素质(zhì)要求非常高。

  可能接触(chù)到生产(chǎn)、金(jīn)融证券、房地(dì)产(chǎn)等各(gè)类行业客户,即使是(shì)内部审计,也需要涉(shè)及对整个企业(yè)业务的了(le)解,需要(yào)有(yǒu)全局观,对各类技(jì)术涉猎(liè)面(miàn)广,容(róng)易转型和多角度发展。

  2、从就业(yè)前景,审计与(yǔ)会(huì)计(jì)属于一个(gè)专业大类,就业广泛性(xìng)方面(miàn)不如会计,毕竟财务是企业职能的必备,而审计(jì)却不一定,单(dān)位内部配(pèi)备审计的毕竟(jìng)是(shì)少数,更多的是会计师事务所和(hé)政府单位(wèi)。

  相对适(shì)应面就窄了很多。

  3、审(shěn)计专(zhuān)业未来(lái)的(de)就(jiù)业方向

  (1)政府审计:对政府财政资金的使用进行监(jiān)督的工作内容。

  工作比较累,经常(cháng)会(huì)加班,但福利待遇不错。

  (2)会计师事务所:事务(wù)所(suǒ)人员非常累,一年出差(chà)200-300天左右非常常(cháng)见。

  经常一个项目完成直(zhí)接飞到另外(wài)一个项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内(nèi)企业(yè)一般处于(yú)边缘(yuán)化的部门,升职空间不大。

  但会计(jì)和审计只是职(zhí)业中的一(yī)个(gè)过程,未来(lái)发展还有很长的路(lù)要(yào)走,关于审计与会计隐嫌友可以考(kǎo)的证书,二(èr)者领域内的(de)职(zhí)称类(lèi)证书(shū)是必须(xū)要(yào)的考的!

  共(gòng)同都可以考的证书是注册会计师(shī),注册(cè)会(huì)计师证书涵盖的(de)内容比较广(guǎng),会计(jì)、审计(jì)的内容都是包括的,所以难度是(shì)非(fēi)常大的(de)!

  注册会计师拥有在审(shěn)计报报告上签(qiān)字的唯一权(quán)利,注册会计师的(de)方向是审计的方(fāng)向,想要进(jìn)入会计师事务所工作的考(kǎo)生,注会(huì)证书可以说是(shì)非常好的敲门砖!在事务所累计(jì)的经验是非常好一个避孕套可以用几次,一只避孕套能用几次(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计的(de)联系

  1.审计主要是(shì)对(duì)、和会计报表等财务会计资料及其所反映的财政、财(cái)务收支活动(dòng)的真(zhēn)实(shí)、合(hé)法、效益进行(xíng)审查和评价。

  审计(jì)需要以会计资料(liào)为前提和基础,离(lí)开(kāi)了财(cái)务会(huì)计资料(liào),审(shěn)计工作很难进行。

  2.会计活动是经济管理的重(zhòng)要(yào)组成部(bù)分,它本身是(shì)审计监督的主要对(duì)象。

  在审(shěn)计产生之初,审计人员主要(yào)从审查会计资料入手,对会计资料中反映的问(wèn)题进(jìn)行审查。

  二、审计与会计的区(qū)别(bié)

 一个避孕套可以用几次,一只避孕套能用几次 1.产生(shēng)的前提不同

  会计(jì)是(shì)为(wèi)了加(jiā)强经(jīng)济管理(lǐ),适应(yīng)对劳动(dòng)耗费和劳动(dòng)成(chéng)果进行核算和分析的需要而(ér)产生的;审计是因(yīn)经济监督的需要(yào),即为了确定经营者或其他受托管(guǎn)理者的经济责(zé)任的需要而产(chǎn)生的。

  2.两者性质(zhì)不同

  会计是经(jīng)营管理(lǐ)的重(zhòng)要(yào)组成部分(fēn),主要是对生产经营或管理过程进行反(fǎn)映和监(jiān)督;审计(jì)则处(chù)于具体的经营管理之(zhī)外,是(shì)经济监督的(de)重(zhòng)要组成部分,主要对财政、财务收支(zhī)及(jí)其他经济活动的真实、合法和效益进行(xíng)审查,具有外在性和独立(lì)性。

  3.两(liǎng)者对象不同

  会计的对象主要是资金运动过程(chéng),审计的对(duì)象主要(yào)是会计资料和其他经济信息所(suǒ)反映的经(jīng)济活(huó)动。

  4.方法程序不同(tóng)

  (1)会计(jì)方(fāng)法体系由会计核(hé)算、会计(jì)分析(xī)、会(huì)计检查三部分(fēn)组(zǔ)成(chéng),包括了记账、算账、报(bào)账(zhàng)、用账、查账等(děng)内容(róng),其中包括设置账(zhàng)户、复(fù)式记(jì)账、填制(zhì)凭证、登记账簿、成本计算、财(cái)产清查、会(huì)计(jì)报表等方(fāng)法,其目的是为(wèi)管理和(hé)决策提供必须(xū)的资(zī)料和(hé)信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施(shī)方法、管理方法等组成,而(ér)实施方(fāng)法主要是为了确定审计事(shì)项、收集(jí)、对照标准(zhǔn)评价,提出与决定,使用资(zī)料检查法、实物检查法、审计调查法(fǎ)、审计分析法、审计抽样法等,其目的是(shì)为了对被审计对象进行全面评(píng)价提(tí)供证据而采取(qǔ)的必(bì)要方(fāng)法(fǎ)。

  5.职(zhí)能(néng)不同

  (1)会计的基本职能是对经济活动(dòng)过程的(de)记录、计算、反映和监(jiān)督;审计的基本职能是监(jiān)督,此外还包括评(píng)价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监(jiān)督职能,但这种监督是一(yī)种自(zì)我监督行(xíng)为,主要(yào)通过会(huì)计检查来(lái)实现,针对会计业务活动本身,而审计,既(jì)包含了检(jiǎn)查,又包括(kuò)了对(duì)计算行为(wèi)及所有的经济活动进(jìn)行实地考察、调查(chá)、分(fēn)析、检(jiǎn)验,即含审核稽查(chá)计算之意。

  (3)会计检查只是各(gè)个单位财会(huì)部(bù)门的附带职(zhí)能(néng),而(ér)审计是独(dú)立于财会部分之外的(de)专职监督检查;会计检查的目的主要是为了保证会计资料的(de)真实(shí)性和(hé)准(zhǔn)确(què)性。

  其(qí)检查(chá)范围灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到限(xiàn)制,而(ér)审计的目的(de)在于证实财政、财务(wù)收支的真实(shí)、合法、效益,审计检查会(huì)计(jì)资料只是实现审(shěn)计(jì)目的的手段之一,但不(bù)是惟(wéi)一的手(shǒu)段。

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