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唐嫣是一线女明星吗,唐嫣是不是一线明星 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

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  问:审计和会计哪个好就(jiù)业

  会计(jì)专业人(rén)员目前(qián)较(jiào)为(wèi)饱和(hé),就业质(zhì)量不高,都(dōu)为较小型的单位(wèi)。

  而审计专业,尤其是重点学校(xiào)的审计专业就业质量(liàng)较高(gāo),考取公务员的机会较(jiào)多,有更好的发展(zhǎn)前景。

  审计和会计各有长短,学会计(jì)比(bǐ)较简(jiǎn)单,先做帐,考(kǎo)升级,初(chū)级、中级、高级会计师(shī),隔两年跳个(gè)槽,或者在有(yǒu)前景的单位打升级(jí),待遇都不(bù)错。

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  审计(jì)可以去会计(jì)事务所工作,把(bǎ)注册会计师考(kǎo)下来,出来(lái)后到大型企业做财务经理什么(me)的,路线(xiàn)要高端些,难(nán)度也要高(gāo),因为注(zhù)会不(bù)是很好考,事务所的工作压力也比较大(dà)。

  具体(tǐ)来说:

  1、论就业(yè)机会,会计专业的就业单位较(jiào)多,审计专业的(de)就业单位较少。

  2、论就(jiù)业优劣,会计专(zhuān)业人(rén)员目(mù)前(qián)较(jiào)为饱和(hé),就业(yè)质量不高,都为较小型的单位,工(gōng)资较(jiào)低。

  而审计专业,尤其是重点学校的(de)审计专业就业质(zhì)量(liàng)较(jiào)高,考取公务(wù)员的(de)机会较多,有(yǒu)更好的发展(zhǎn)前(qián)景。

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会(huì)计和审计哪个发展(zhǎn)前景(jǐng)比较好?

  审计。

  1、审计和会计事(shì)相同(tóng)的,都是以会(huì)计理论为基(jī)础的(de)。

  简单(dān)类比,会计就(jiù)是直(zhí)接记账(zhàng),而审计就(jiù)是对会计所(suǒ)记账目的检查、监督。

  会(huì)计接触面(miàn)比(bǐ)较(jiào)窄,具体工作(zuò)内容没有太(tài)多创新(xīn)的空间。

  只要具(jù)备基本(běn)的财务(wù)、税务知(zhī)识就能应付。

  而审计(jì)行业对人的素质要(yào)求(qiú)非常高。

  可能接(jiē)触到(dào)生产、金融(róng)证券、房地产等各(gè)类行(xíng)业客户,即使是(shì)内部审计,也(yě)需要涉及(jí)对整个企业业务的了解,需要有全局观,对(duì)各类(lèi)技(jì)术涉猎面广,容易转型和多(duō)角(jiǎo)度(dù)发展。

  2、从就业(yè)前景,审计与会计属(shǔ)于(yú)一个专业大类,就(jiù)业广(guǎng)泛性方面不如(rú)会(huì)计,毕竟财务是企业职(zhí)能的必备,而审计却不一定,单位内部配备审计(jì)的毕竟是少数(shù),更多的是会计师事务(wù)所和(hé)政府单位。

  相对适应面就(jiù)窄了(le)很多。

  3、审计(jì)专业未(wèi)来的就业方(fāng)向(xiàng)

  (1)政府(fǔ)审计:对政府财政(zhèng)资金的使用进行监(jiān)督的(de)工作内(nèi)容。

  工作(zuò)比较累(lèi),经常会加(jiā)班,但福利待遇不(bù)错。

  (2)会计师事务(wù)所:事务所人员非常累,一年出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经(jīng)常一个项目(mù)完(wán)成直(zhí)接飞到另(lìng)外一个项目(mù)上。

  (3)企(qǐ)业内部(bù)审计:内(nèi)审在国内企(qǐ)业一般处于边缘化(huà)的部门,升职空间不大。

  但(dàn)会计和(hé)审计只是职业中(zhōng)的一个过程,未来发(fā)展(zhǎn)还(hái)有很长(zhǎng)的路要走,关于审计与会计隐嫌友可以(yǐ)考(kǎo)的证书,二者领域内的(de)职(zhí)称(chēng)类证书是必须(xū)要的考的!

  共同都可以(yǐ)考(kǎo)的(de)证书是注(zhù)册会计师,注册(cè)会计师(shī)证(zhèng)书涵(hán)盖的内容比(bǐ)较广(guǎng),会计、审(shěn)计(jì)的内容都是(shì)包括(kuò)的,所以难(nán)度(dù)是非常大(dà)的!

  注(zhù)册会计师拥有在(zài)审计报报(bào)告上签字的唯一(yī)权利,注册会计师的方向是审计的方向,想要进(jìn)入(rù)会计师事务(wù)所工作(zuò)的考生,注会证(zhèng)书可以(yǐ)说是非常好(hǎo)的敲门(mén)砖(zhuān)!在事务所累计(jì)的经验是非常好的跳(tiào)板!

  一、审计与会计的联系

  1.审(shěn)计(jì)主要是对、和会计(jì)报表等财(cái)务会(huì)计(jì)资料(liào)及其(qí)所反映(yìng)的(de)财(cái)政、财(cái)务收支活动的真(zhēn)实、合法、效益(yì)进(jìn)行(xíng)审(shěn)查和(hé)评价。

  审计需要以会计(jì)资料为(wèi)前(qián)提(tí)和基(jī)础(chǔ),离开了财务(wù)会计资料,审计工(gōng)作很难进行。

  2.会计活动(dòng)是经济管(guǎn)理的重要组成部分,它本身是审计监督(dū)的主要对(duì)象。

  在审(shěn)计(jì)产生(shēng)之初(chū),审计(jì)人员(yuán)主要从审(shěn)查会计资料入手,对会(huì)计资(zī)料中反映的问题进行审查。

  二(èr)、审计与会计的区别

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会(huì)计是为了加强经(jīng)济管理(lǐ),适应对劳(láo)动耗费(fèi)和(hé)劳动(dòng)成果进行(xíng)核算和分析(xī)的需要而产生的(de);审计是因经济监督的(de)需要(yào),即(jí)为了确(què)定(dìng)经营者或其(qí)他受托管理者的经济责(zé)任的需(xū)要而产生的。

  2.两者性质不同

  会(huì)计是经营管理(lǐ)的重(zhòng)要组成部分,主要是对(duì)生(shēng)产经营(yíng)或(huò)管(guǎn)理过程进(jìn)行(xíng)反映和监督;审(shěn)计(jì)则处于具体的经营(yíng)管理之外(wài),是经(jīng)济监督的重要组成部分,主要对财政(zhèng)、财(cái)务收支及其(qí)他经(jīng)济(jì)活动的(de)真(zhēn)实、合法和(hé)效(xiào)益进(jìn)行审(shěn)查,具(jù)有外(wài)在(zài)性(xìng)和独立性。

  3.两者对象不(bù)同

  会计的对象主要是资金运(yùn)动(dòng)过程,审计的对(duì)象主(zhǔ)要是会(huì)计资料(liào)和(hé)其他(tā)经济信息所反映的经(jīng)济活动(dòng)。

  4.方法程序不同

  (1)会计方法体系(xì)由会计(jì)核算、会计分(fēn)析(xī)、会计检查三部分组成,包(bāo)括了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其中包(bāo)括设置账户、复(fù)式记账、填制凭证(zhèng)、登记账簿(bù)、成本计(jì)算(suàn)、财(cái)产(chǎn)清查、会(huì)计(jì)报表等方法(fǎ),其目的是为管理和(hé)决(jué)策提供必须的资料和(hé)信息(xī)。

  (2)审计方(fāng)法体(tǐ)系(xì)由规划方(fāng)法(fǎ)、实施方(fāng)法(fǎ)、管理方(fāng)法(fǎ)等(děng)组(zǔ)成,而(ér)实施方法(fǎ)主要是(shì)为了确定审(shěn)计事项、收集、对照标准评价(jià),提(tí)出与(yǔ)决(jué)定(dìng),使用(yòng)资(zī)料检查法、实物检(jiǎn)查(chá)法、审计(jì)调查法、审计分析法、审计抽(chōu)样法等,其(qí)目的是(shì)为(wèi)了对被审计对象进行(xíng)全面评价提供证据(jù)而(ér)采取的(de)必要(yào)方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济(jì)活动过程的记录(lù)、计算、反映和监督;审(shěn)计的基(jī)本职能是监(jiān)督,此外还包括评价和者卜公证(zhèng)。

  (2)会计(jì)虽说也(yě)具有(yǒu)监督职能,但这种监督是一种自我监(jiān)督(dū)行为(wèi),主要通过(guò)会计检(jiǎn)查来实现,针(zhēn)对会计业务活动本(běn)身,而审计,既包含了检查,又包括了对计算行为及所(suǒ)有的经济活动进行实地考察、调查、分(fēn)析、检(jiǎn)验,即含审核(hé)稽(jī)查计算之意(yì)。

  (唐嫣是一线女明星吗,唐嫣是不是一线明星3)会计检查(chá)只是各个单位财会部门的附带职(zhí)能,而(ér)审计是独立(lì)于财会(huì)部分之外的(de)专职(zhí)监督检查;会(huì)计(jì)检查的(de)目的主要是为了保证会(huì)计资料的真实性和准确(què)性。

  其检查范围灶槐、深度、方式均受到限(xiàn)制(zhì),而审计的(de)目的在于(yú)证实财政、财务收(shōu)支(zhī)的真实(shí)、合(hé)法、效益(yì),审计检查(chá)会计资料只是实现审计目的的手段(duàn)之一,但不是惟一的手段。

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